Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de compra N° 268
|
268
|
N/A
|
N/A
|
SERVITECA
|
76.060.321-K
|
N/A
|
Mantención vehículos
|
29/09/2015
|
29/09/2015
|
74.990,00
|
|
Orden de compra N° 267
|
267
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN A.
|
14.180.365-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS
|
29/10/2015
|
29/10/2015
|
15.000,00
|
|
Orden de compra N° 266
|
266
|
N/A
|
N/A
|
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra equipo Fluorescente
|
29/10/2015
|
29/10/2015
|
41.650,00
|
|
Orden de compra N° 264
|
264
|
N/A
|
N/A
|
NULA
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
Orden de compra N° 263
|
263
|
N/A
|
N/A
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
Compra equipos telefónicos
|
28/10/2015
|
28/10/2015
|
27.556,00
|
|
Orden de compra N° 262
|
262
|
N/A
|
N/A
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.
|
92.999.000-5
|
N/A
|
Compra insumos de laboratorio
|
27/10/2015
|
27/10/2015
|
127.318,00
|
|
Orden de compra N° 261
|
261
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra esmeril
|
27/10/2015
|
27/10/2015
|
27.900,00
|
|
Orden de compra N° 260
|
260
|
N/A
|
N/A
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA.
|
80.714.000-0
|
N/A
|
Compra pan, jamon, queso
|
27/10/2015
|
27/10/2015
|
78.655,00
|
|
Orden de compra N° 259
|
259
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN A.
|
14.180.365-4
|
N/A
|
Compra fruta
|
26/10/2015
|
26/10/2015
|
14.710,00
|
|
Orden de compra N° 258
|
258
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra insumos de ferretería
|
26/10/2015
|
26/10/2015
|
30.425,00
|
|
Orden de compra N° 257
|
257
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos de supermercado
|
26/10/2015
|
26/10/2015
|
37.461,00
|
|
Orden de compra N° 256
|
256
|
N/A
|
N/A
|
SOC. COM. SAN JOSE LTDA.
|
77.746.030-7
|
N/A
|
Compra género y agujas
|
23/10/2015
|
23/10/2015
|
86.450,00
|
|
Orden de compra N° 255
|
255
|
N/A
|
N/A
|
CONSTRUCTORA COMERCIAL LA PALMERA LTDA.
|
77.356.120-6
|
N/A
|
Compra material de ferretería
|
26/10/2015
|
26/10/2015
|
121.561,00
|
|
Orden de compra N° 254
|
254
|
N/A
|
N/A
|
SERVITECA
|
76.060.321-K
|
N/A
|
Mantención vehículos
|
08/09/2015
|
08/09/2015
|
96.940,00
|
|
Orden de compra N° 253
|
253
|
N/A
|
N/A
|
SOC. COM. SAN JOSE LTDA.
|
77.746.030-7
|
N/A
|
Compra de cinta, blonda, genero, algodón
|
23/10/2015
|
23/10/2015
|
27.450,00
|
|
Orden de compra N° 252
|
252
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra material de oficina
|
23/10/2015
|
23/10/2015
|
79.170,00
|
|
Orden de compra N° 251
|
251
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra meterial de ferretería
|
23/10/2015
|
23/10/2015
|
29.370,00
|
|
Orden de compra N° 250
|
250
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN A.
|
14.180.365-4
|
N/A
|
Compra fruta
|
22/10/2015
|
22/10/2015
|
60.500,00
|
|
Orden de compra N° 249
|
249
|
N/A
|
N/A
|
EDUARDO AWAD MANZUR
|
5.398.787-7
|
N/A
|
Compra bisturí
|
21/10/2015
|
21/10/2015
|
6.902,00
|
|
Orden de compra N° 248
|
248
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra material de oficina
|
20/10/2015
|
20/10/2015
|
67.380,00
|
|
Orden de compra N° 247
|
247
|
N/A
|
N/A
|
TODODEPORTES
|
76.861.150-5
|
N/A
|
Compra mat de yoga
|
20/10/2015
|
20/10/2015
|
99.000,00
|
|
Orden de compra N° 246
|
246
|
N/A
|
N/A
|
OPKO CHILE S.A.
|
76.669.630-9
|
N/A
|
Compra medicamento
|
20/10/2015
|
20/10/2015
|
131.495,00
|
|
Orden de compra N° 245
|
245
|
N/A
|
N/A
|
JAIME RICHARD GARCIA V.
|
12.415.143-0
|
N/A
|
Compra tubos de aluminio
|
19/10/2015
|
19/10/2015
|
122.340,00
|
|
Orden de compra N° 244
|
244
|
N/A
|
N/A
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HNOS LTDA
|
77.366.420-K
|
N/A
|
Compra de palos
|
19/10/2015
|
19/10/2015
|
47.838,00
|
|
Orden de compra N° 243
|
243
|
N/A
|
N/A
|
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra material electrico
|
19/10/2015
|
19/10/2015
|
50.460,00
|
|
Orden de compra N° 242
|
242
|
N/A
|
N/A
|
GALENICA S.A.
|
79.622.060-0
|
N/A
|
compra insumo de laboratorio
|
16/10/2015
|
16/10/2015
|
113.538,00
|
|
Orden de compra N° 241
|
241
|
N/A
|
N/A
|
LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA
|
7.938.776-2
|
N/A
|
Compra neumático
|
16/10/2015
|
16/10/2015
|
116.620,00
|
|
Orden de compra N° 240
|
240
|
N/A
|
N/A
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
Compra insumos dentales
|
16/10/2015
|
16/10/2015
|
82.586,00
|
|
Orden de compra N° 239
|
239
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra insumos de ferretería
|
15/10/2015
|
15/10/2015
|
78.680,00
|
|
Orden de compra N° 238
|
238
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra insumos de oficina
|
15/10/2015
|
15/10/2015
|
23.340,00
|
|
Orden de compra N° 237
|
237
|
N/A
|
N/A
|
IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
|
78.060.400-k
|
N/A
|
Compra batería desfibrilador
|
13/10/2015
|
13/10/2015
|
107.082,00
|
|
Orden de compra N° 236
|
236
|
N/A
|
N/A
|
VIDRIERIA SANTA CRUZ
|
7.646.758-7
|
N/A
|
Compra vidrio
|
13/10/2015
|
13/10/2015
|
23.400,00
|
|
Orden de compra N° 235
|
235
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra material de librería
|
08/10/2015
|
08/10/2015
|
13.880,00
|
|
Orden de compra N° 234
|
234
|
N/A
|
N/A
|
ADRIANA TREJO JORQUERA
|
13.782.057-9
|
N/A
|
Compra adhesivo impreso
|
08/10/2015
|
08/10/2015
|
18.000,00
|
|
Orden de compra N° 233
|
233
|
N/A
|
N/A
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
compra sacos de papel
|
08/10/2015
|
08/10/2015
|
3.000,00
|
|
Orden de compra N° 232
|
232
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra tintas
|
08/10/2015
|
08/10/2015
|
63.680,00
|
|
Orden de compra N° 231
|
231
|
N/A
|
N/A
|
DELFIN VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
Compra frutos secos
|
08/10/2015
|
08/10/2015
|
51.800,00
|
|
Orden de compra N° 230
|
230
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra témpera, pinceles
|
07/10/2015
|
07/10/2015
|
32.250,00
|
|
Orden de compra N° 229
|
229
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra de pendrive
|
07/10/2015
|
07/10/2015
|
10.580,00
|
|
Orden de compra N° 228
|
228
|
N/A
|
N/A
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.
|
92.999.000-5
|
N/A
|
Compra glucosa
|
07/10/2015
|
07/10/2015
|
124.950,00
|
|
Orden de compra N° 227
|
227
|
N/A
|
N/A
|
FARMALATINA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
Copra insumos de laboratorio
|
07/10/2015
|
07/10/2015
|
85.561,00
|
|
Orden de compra N° 226
|
226
|
N/A
|
N/A
|
JAIME RICHARD GARCIA V.
|
12.415.143-0
|
N/A
|
compra parlante
|
07/10/2015
|
07/10/2015
|
131.800,00
|
|
Orden de compra N° 225
|
225
|
N/A
|
N/A
|
GLOBAL PHARMA S.P.A.
|
76.389.383-9
|
N/A
|
Compra medicamento
|
06/10/2015
|
06/10/2015
|
132.269,00
|
|
Orden de compra N° 224
|
224
|
N/A
|
N/A
|
LABORATORIO CHILE S.A.
|
77.596.940-7
|
N/A
|
Compra medicamento
|
05/10/2015
|
05/10/2015
|
132.471,00
|
|
Orden de compra N° 223
|
223
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN A.
|
14.180.365-4
|
N/A
|
Compra fruta
|
05/10/2015
|
05/10/2015
|
10.064,00
|
|
Orden de compra N° 222
|
222
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra jugos
|
05/10/2015
|
05/10/2015
|
11.940,00
|
|
Orden de compra N° 221
|
221
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra pintura, brochas, diluyente
|
02/10/2015
|
02/10/2015
|
29.860,00
|
|
Orden de compra N° 220
|
220
|
N/A
|
N/A
|
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra material electrico
|
02/10/2015
|
02/10/2015
|
92.120,00
|
|
Orden de compra N° 219
|
219
|
N/A
|
N/A
|
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
|
81.378.300-2
|
N/A
|
Compra cintas emoglucotest
|
01/10/2015
|
01/10/2015
|
107.100,00
|
|