Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 317 |
N/A |
N/A |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
77.307.460-7 |
N/A |
Compra material de librería |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
55.250 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 316 |
N/A |
N/A |
DELFIN VIDAL CACERES |
8.861.619-7 |
N/A |
COMPARA FRUTOS SECOS |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
55.600 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 315 |
N/A |
N/A |
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA. |
77.943.620-9 |
N/A |
COMPRA RECARGA AGUA Y DISPENSADOR |
30/11/2015 |
30/01/1900 |
26.799 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 314 |
N/A |
N/A |
SERVITECA |
76.060.321-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCIO VEHICULO |
30/11/2015 |
27/10/2015 |
126.050 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 313 |
N/A |
N/A |
JUAN PABLO CATALAN A. |
14.180.365-4 |
|
COMPRA FRUTAS Y VERDURAS |
30/11/2015 |
|
5.900 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 312 |
N/A |
N/A |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA |
30/11/2015 |
28/10/2015 |
90.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 311 |
N/A |
N/A |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
30/11/2015 |
27/10/2015 |
129.950 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 310 |
N/A |
N/A |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES |
27/11/2015 |
27/10/2015 |
6.600 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 309 |
N/A |
N/A |
|
77.307.460-7 |
N/A |
COPMPRA TALONARIO DE RECETAS |
26/11/2015 |
27/10/2015 |
42.840 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 308 |
N/A |
N/A |
|
14.180.365-4 |
N/A |
Compra fruta |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
14.710 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 307 |
N/A |
N/A |
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. |
77.307.460-7 |
N/A |
COPMPRA TALONARIO DE RECETAS |
26/11/2015 |
27/10/2015 |
42.840 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 306 |
N/A |
N/A |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA |
26/11/2015 |
26/10/2015 |
85.200 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 305 |
N/A |
N/A |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TINTAS |
26/11/2015 |
23/10/2015 |
64.800 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 304 |
N/A |
N/A |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/11/2015 |
26/10/2015 |
50.005 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 303 |
N/A |
N/A |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
25/11/2015 |
08/09/2015 |
24.840 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 302 |
N/A |
N/A |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
109.995 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 301 |
N/A |
N/A |
DENTAL LAVAL |
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA CAJAS DE ANESTESIA |
23/11/2015 |
23/10/2015 |
134.173 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 300 |
N/A |
N/A |
FARMALATINA |
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/11/2015 |
23/10/2015 |
125.426 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 299 |
N/A |
N/A |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED |
92.999.000-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/11/2015 |
22/10/2015 |
106.148 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 297 |
N/A |
N/A |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION SILLON DENTAL |
20/11/2015 |
21/10/2015 |
95.200 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 296 |
N/A |
N/A |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
19/11/2015 |
20/10/2015 |
55.460 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 295 |
N/A |
N/A |
LORENA MOYA |
10.298.950-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE |
19/11/2015 |
20/10/2015 |
123.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 294 |
N/A |
N/A |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
77.012.870-6 |
N/A |
COMPRA CEPILLOS DENTAL ADULTO |
19/11/2015 |
19/10/2015 |
55.573 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 293 |
N/A |
N/A |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
78.624.110-3 |
N/A |
COMPA MEDALLAS GRABADAS CON LOGO |
19/11/2015 |
19/10/2015 |
36.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 292 |
N/A |
N/A |
LABORATORIO CHILE S.A. |
77.596.940-7 |
|
COMPRA MEDICAMENTO |
18/11/2015 |
19/10/2015 |
134.232 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 291 |
N/A |
N/A |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
77.307.460-7 |
|
COMPRA ARCHIVADOR |
17/11/2015 |
16/10/2015 |
30.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 290 |
N/A |
N/A |
DIPROSAN LTDA. |
76.495.187-5 |
|
COMPRA TOALLAS INTERFOLEADAS |
16/11/2015 |
16/10/2015 |
38.599 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 289 |
N/A |
N/A |
M-DENT |
85.025.400-1 |
|
COMPRA LAMPARA LED |
13/11/2015 |
16/10/2015 |
119.900 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 288 |
N/A |
N/A |
AMILAB LTDA. |
77.700.690-8 |
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/11/2015 |
15/10/2015 |
126.188 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 287 |
N/A |
N/A |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
77.307.460-7 |
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
12/11/2015 |
15/10/2015 |
100.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 286 |
N/A |
N/A |
LABORATORIO ANDROMACO |
76.237.266-5 |
|
COMPRA MEDICAMENTO |
12/11/2015 |
13/10/2015 |
119.952 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 285 |
N/A |
N/A |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
13.782.057-9 |
|
COMPRA JOCKEY CON ESTAMPADO |
12/11/2015 |
13/10/2015 |
45.220 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 284 |
N/A |
N/A |
SYLEX CHILE LTDA. |
76.015.781-3 |
|
COMPRA TUBOS DE SILICONA |
11/11/2015 |
08/10/2015 |
83.300 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 283 |
N/A |
N/A |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
78.624.110-3 |
|
COMPRA ESTIMULOS(MEDALLAS) |
11/11/2015 |
08/10/2015 |
44.500 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 282 |
N/A |
N/A |
LABORATORIO CHILE S.A. |
77.596.940-7 |
|
COMPRA MEDICAMENTO |
11/11/2015 |
08/10/2015 |
134.113 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 281 |
N/A |
N/A |
CATHERINE CABELLO CORNEJO |
13.202.843-5 |
|
COMPRA PUNTO ADE ACCESO, TARJETA INALAMBRICA |
10/11/2015 |
08/10/2015 |
39.500 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 280 |
N/A |
N/A |
EDUARDO AWAD MANZUR |
5.398.787-7 |
|
COMPRA CAJAS DE AGUJAS |
09/11/2015 |
08/10/2015 |
54.145 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 279 |
N/A |
N/A |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
9.522.053-3 |
|
COMPRA CABLES DE RED |
06/11/2015 |
07/10/2015 |
18.880 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 278 |
N/A |
N/A |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
77.410.610-3 |
|
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA |
06/11/2015 |
07/10/2015 |
129.370 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 277 |
N/A |
N/A |
M-DENT |
85.025.400-1 |
|
COMPRA TURBINA |
06/11/2015 |
07/10/2015 |
124.821 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 276 |
N/A |
N/A |
EDUARDO AWAD MANZUR |
5.398.787-7 |
|
COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS |
05/11/2015 |
07/10/2015 |
91.630 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 275 |
N/A |
N/A |
GERALDO VALDES TOLEDO |
12.901.397-4 |
|
COMPRA SERVICIO DE RETROEXCAVADORA |
05/11/2015 |
07/10/2015 |
35.700 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 274 |
N/A |
N/A |
OPKO CHILE S.A. |
76.669.630-9 |
|
COMPRA MEDICAMENTO |
05/11/2015 |
06/10/2015 |
131.495 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 273 |
N/A |
|
|
77.596.940-7 |
|
Compra medicamento |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
132.471 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 272 |
N/A |
N/A |
JUAN PABLO CATALAN A. |
14.180.365-4 |
|
Compra fruta |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
10.064 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 271 |
N/A |
N/A |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
7.251.245-6 |
|
Compra jugos |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
11.940 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 270 |
N/A |
N/A |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
77.410.610-3 |
|
Compra pintura, brochas, diluyente |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
29.860 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N° 269 |
N/A |
N/A |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9.522.053-3 |
|
Compra material electrico |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
92.120 |
|