Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de compra N° 363
|
363
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
|
30/12/2012
|
30/12/2012
|
52.350,00
|
|
Orden de compra N° 362
|
362
|
N/A
|
N/A
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA VASOS PLASTICOS
|
30/12/2015
|
30/12/2015
|
8.568,00
|
|
Orden de compra N° 361
|
361
|
N/A
|
N/A
|
SERVITECA
|
76.060.321-K
|
N/A
|
NABTENCION VEHICULOS
|
30/12/2015
|
30/12/2015
|
44.830,00
|
|
Orden de compra N° 360
|
360
|
N/A
|
N/A
|
EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
30/12/2015
|
30/12/2015
|
75.301,00
|
|
Orden de compra N° 359
|
359
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
30/12/2015
|
30/12/2015
|
81.220,00
|
|
Orden de compra N° 358
|
358
|
N/A
|
N/A
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99.536.560-K
|
N/A
|
COMPRA ALCOHOL
|
30/12/2012
|
30/12/2012
|
19.800,00
|
|
Orden de compra N° 357
|
357
|
N/A
|
N/A
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA BOTELLAS PLASTCAS
|
30/12/2015
|
30/12/2015
|
50.030,00
|
|
Orden de compra N° 356
|
356
|
N/A
|
N/A
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99.536.560-K
|
N/A
|
COMPRA ALCOHOL
|
29/12/2015
|
29/12/2015
|
60.600,00
|
|
Orden de compra N° 355
|
355
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL MOVEMENT
|
76.239.504-5
|
N/A
|
COMPRA VENDAJE COBRE
|
28/12/2015
|
28/12/2015
|
29.370,00
|
|
Orden de compra N° 354
|
354
|
N/A
|
N/A
|
JAIME RICHARD GARCIA V.
|
12.415.143-0
|
N/A
|
COMPRA CONTROL WII
|
28/12/2015
|
28/12/2015
|
132.600,00
|
|
Orden de compra N° 353
|
353
|
N/A
|
N/A
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99.536.560-K
|
N/A
|
COMPRA CEPILLOS DE DIENTE INFANTIL, ALCOHOL
|
28/12/2005
|
28/12/2005
|
48.400,00
|
|
Orden de compra N° 352
|
352
|
N/A
|
N/A
|
LABORATORIO ANDROMACOS S.A.
|
76.237.266-5
|
N/A
|
COMPRA MEDICAMENTO
|
28/12/2015
|
28/12/2015
|
128.520,00
|
|
Orden de compra N° 351
|
351
|
N/A
|
N/A
|
LABORATORIO CHILE S.A.
|
77.596.940-7
|
N/A
|
COMPRA MEDICAMENTOS
|
24/12/2015
|
24/12/2015
|
134.323,00
|
|
Orden de compra N° 350
|
350
|
N/A
|
N/A
|
EDUARDO AWAR MANZUR
|
5.398.787-7
|
N/A
|
COMPRA CEPILLO + ESPATULA PAP
|
23/12/2015
|
23/12/2015
|
83.300,00
|
|
Orden de compra N° 349
|
349
|
N/A
|
N/A
|
FARMALATINA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
COMPRA PORTA OBJETO
|
23/12/2015
|
23/12/2015
|
134.589,00
|
|
Orden de compra N° 347
|
347
|
N/A
|
N/A
|
REHACARE
|
5.398.787-7
|
N/A
|
COMPRA BANDA DE EJERCICIOS
|
22/12/2015
|
22/12/2015
|
122.451,00
|
|
Orden de compra N° 346
|
346
|
N/A
|
N/A
|
FISIOMED LIMITADA
|
76.184.288-9
|
N/A
|
COMPRA CAMILLA REGULABLE
|
22/12/2015
|
22/12/2015
|
133.280,00
|
|
Orden de compra N° 345
|
345
|
N/A
|
N/A
|
EDUARDO AWAR MANZUR
|
5.398.787-7
|
N/A
|
COMPRA PRESERVATIVOS, GEL LUBRICANTE, BISTURI, LIDOCAINA
|
22/12/2015
|
22/12/2015
|
49.885,00
|
|
Orden de compra N° 344
|
344
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE OFICINA
|
22/12/2015
|
22/12/2015
|
100.000,00
|
|
Orden de compra N° 343
|
343
|
N/A
|
N/A
|
JAIME RICHARD GARCIA V.
|
12.415.143-0
|
N/A
|
COMPRA PUNTERO LASER
|
22/12/2015
|
22/12/2015
|
17.000,00
|
|
Orden de compra N° 342
|
342
|
N/A
|
N/A
|
COM. DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA.
|
77.594.500-1
|
N/A
|
COMPRA ESFINGOMANOMETRO
|
22/12/2015
|
22/12/2015
|
74.970,00
|
|
Orden de compra N° 341
|
341
|
N/A
|
N/A
|
SERVITECA
|
76.060.321-K
|
N/A
|
MANTENCION VEHICULOS
|
21/12/2015
|
21/12/2015
|
96.271,00
|
|
Orden de compra N° 340
|
340
|
N/A
|
N/A
|
BIOTECH LIMITADA
|
76.006.366-5
|
N/A
|
COMPRA PONTAS ULTRASONIDO
|
21/12/2015
|
21/12/2015
|
127.092,00
|
|
Orden de compra N° 339
|
339
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA AGUA MINERAL
|
21/12/2015
|
21/12/2015
|
107.646,00
|
|
Orden de compra N° 338
|
338
|
N/A
|
N/A
|
RIVERCLIM
|
76.345.288-1
|
N/A
|
REPARACION ARE ACONDICIONADO
|
21/12/2015
|
21/12/2015
|
89.250,00
|
|
Orden de compra N° 337
|
337
|
N/A
|
N/A
|
CLAUDIO GOMEZ ARAVENA
|
13.203.320-K
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO CONFECCION PROTESIS
|
21/12/2015
|
21/12/2015
|
50.000,00
|
|
Orden de compra N° 336
|
336
|
N/A
|
N/A
|
DENTAL LAVAL LIMITADA
|
79.595.850-9
|
N/A
|
COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
|
17/12/2015
|
17/12/2015
|
43.518,00
|
|
Orden de compra N° 335
|
335
|
N/A
|
N/A
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
COMPRA LAMPARA FOTOCURADO
|
16/12/2015
|
16/12/2015
|
119.900,00
|
|
Orden de compra N° 334
|
334
|
N/A
|
N/A
|
BIOTECH LIMITADA
|
76.006.366-5
|
N/A
|
COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO
|
16/12/2015
|
16/12/2015
|
127.092,00
|
|
Orden de compra N° 333
|
333
|
N/A
|
N/A
|
ROLANDO CARDOCH E.I.R.L.
|
76.305.445-5
|
N/A
|
COMPRA IMPRESIONES, TRIPTICOS
|
16/12/2015
|
16/12/2015
|
134.700,00
|
|
Orden de compra N° 332
|
332
|
N/A
|
N/A
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646.6
|
N/A
|
COMPRA VASOS Y PLATOS DESECHABLES
|
14/12/2015
|
14/12/2015
|
10.000,00
|
|
Orden de compra N° 331
|
331
|
N/A
|
N/A
|
MARIA LUZ GUERRA DUQUE
|
9.698.009-4
|
N/A
|
COMPRA TOALLAS BORDADAS
|
14/12/2015
|
14/12/2015
|
100.010,00
|
|
Orden de compra N° 330
|
330
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA GALLETAS
|
14/12/2015
|
14/12/2015
|
25.471,00
|
|
Orden de compra N° 329
|
329
|
N/A
|
N/A
|
ROLANDO CARDOCH E.I.R.L.
|
76.305.445-5
|
N/A
|
COMPRA PENDON, CHAPITAS
|
14/12/2015
|
14/12/2015
|
134.470,00
|
|
Orden de compra N° 328
|
328
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
10/12/2015
|
10/12/2015
|
40.140,00
|
|
Orden de compra N° 327
|
327
|
N/A
|
N/A
|
RIVERCLIM
|
76.345.288-1
|
N/A
|
SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROLADOR REFIGERADOR
|
10/12/2015
|
10/12/2015
|
137.865,00
|
|
Orden de compra N° 326
|
326
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA TINCION
|
10/12/2015
|
10/12/2015
|
83.300,00
|
|
Orden de compra N° 325
|
325
|
N/A
|
N/A
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.275-K
|
N/A
|
SERVICIO REPARACION SILLON DENTAL
|
09/12/2015
|
09/12/2015
|
130.000,00
|
|
Orden de compra N° 324
|
324
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
09/12/2015
|
09/12/2015
|
92.120,00
|
|
Orden de compra N° 323
|
323
|
N/A
|
N/A
|
DIMERC S A
|
96.670.840-9
|
N/A
|
COMPRA ARCHIVADOR RAYO
|
04/12/2015
|
04/12/2015
|
33.082,00
|
|
Orden de compra N° 322
|
322
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL ARENAS
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA MEDALLAS Y/O TROFEOS
|
04/12/2015
|
04/12/2015
|
100.000,00
|
|
Orden de compra N° 321
|
321
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
02/12/2015
|
02/12/2015
|
100.372,00
|
|
Orden de compra N° 320
|
320
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA FRASCOS DE TINTA
|
02/12/2015
|
02/12/2015
|
99.900,00
|
|
Orden de compra N° 319
|
319
|
N/A
|
N/A
|
RIVERCLIM
|
76.345.288-1
|
N/A
|
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADORES
|
01/12/2015
|
01/12/2015
|
132.090,00
|
|
Orden de compra N° 318
|
318
|
N/A
|
N/A
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.275-K
|
N/A
|
MANTENCION SILLON DENTAL
|
01/12/2015
|
01/12/2015
|
59.500,00
|
|