Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra N° 189
|
189
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA
|
31/08/2015
|
31/08/2015
|
19.000,00
|
|
Orden de Compra N° 188
|
188
|
N/A
|
N/A
|
SERVITECA
|
76.060.321-K
|
N/A
|
MANTENCION VEHICULOS
|
31/08/2015
|
31/08/2015
|
131.019,00
|
|
Orden de Compra N° 187
|
187
|
N/A
|
N/A
|
EDUARDO AWAD MANZUR
|
5.398.787-7
|
N/A
|
COMPRA AGUJAS
|
27/08/2015
|
27/08/2015
|
131.495,00
|
|
de Compra N° 186
|
186
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
26/08/2015
|
26/08/2015
|
38.493,00
|
|
Orden de Compra N° 185
|
185
|
N/A
|
N/A
|
ADRIANA TREJO JORQUERA
|
13.782.057-9
|
N/A
|
COMPRA CHAPITAS CON LOGO(MERCANDICH)
|
26/08/2015
|
26/08/2015
|
49.980,00
|
|
Orden de Compra N° 184
|
184
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MAÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
26/08/2015
|
26/08/2015
|
20.510,00
|
|
Orden de Compra N° 183
|
183
|
N/A
|
N/A
|
MARIA FARIAS MUÑOZ
|
8.679.17-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
26/08/2015
|
26/08/2015
|
15.230,00
|
|
Orden de Compra N° 182
|
182
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
25/08/2015
|
25/08/2015
|
16.267,00
|
|
Orden de Compra N° 181
|
181
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA COAJAS ORGANIZADORAS
|
24/08/2015
|
24/08/2015
|
11.500,00
|
|
Orden de Compra N° 180
|
180
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA TUBO EXAMENES
|
24/08/2015
|
24/08/2015
|
128.413,00
|
|
Orden de Compra N° 179
|
179
|
N/A
|
N/A
|
FARMACIA SANTA CRUZ
|
76.131.453-K
|
N/A
|
COMPRA TELE TRANSPORE
|
24/08/2015
|
24/08/2015
|
88.290,00
|
|
Orden de Compra N° 178
|
178
|
N/A
|
N/A
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
COMPRA LAMPARA LED DENTAL
|
24/08/2015
|
24/08/2015
|
108.999,00
|
|
Orden de Compra N° 177
|
177
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79.533.950-7
|
N/A
|
COMPRA PETROLEO
|
21/08/2015
|
21/08/2015
|
130.750,00
|
|
Orden de Compra N° 176
|
176
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA TABLAS Y CLAVOS
|
18/08/2015
|
18/08/2015
|
18.510,00
|
|
Orden de Compra N° 175
|
175
|
N/A
|
N/A
|
VIVEROS DON BOSCO
|
5.081.734-4
|
N/A
|
COMPRA ARBOLES Y TIERRA
|
20/08/2015
|
20/08/2015
|
127.011,00
|
|
Orden de Compra N° 174
|
174
|
N/A
|
N/A
|
AGROSILVA
|
7.583.140-4
|
N/A
|
COMPRA SEMILLAS
|
20/08/2015
|
20/08/2015
|
24.000,00
|
|
Orden de Compra N° 173
|
173
|
N/A
|
N/A
|
FARMALATINA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
19/08/2015
|
19/08/2015
|
94.962,00
|
|
Orden de Compra N° 172
|
172
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA
|
18/08/2015
|
18/08/2015
|
120.660,00
|
|
Orden de Compra N° 171
|
171
|
N/A
|
N/A
|
BIOLINE LIMITADA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
17/08/2015
|
17/08/2015
|
92.320,00
|
|
Orden de Compra N° 170
|
170
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN
|
14.180.365-4
|
N/A
|
COMPRA DE FRUTAS
|
17/08/2015
|
17/08/2015
|
14.492,00
|
|
Orden de Compra N° 169
|
169
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
17/08/2015
|
17/08/2015
|
35.543,00
|
|
Orden de Compra N° 168
|
168
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA VASOS PLASTICOS
|
14/08/2015
|
14/05/2015
|
12.000,00
|
|
Orden de Compra N° 167
|
167
|
N/A
|
N/A
|
MARIA VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA DE CABLE ALARGADOR
|
14/08/2015
|
14/08/2015
|
69.100,00
|
|
Orden de Compra N° 166
|
166
|
N/A
|
N/A
|
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA
|
77.943.620-9
|
N/A
|
COMPRA DISPENSADOR Y AGUA
|
14/08/2015
|
14/08/2015
|
81.000,00
|
|
Orden de Compra N° 165
|
165
|
N/A
|
N/A
|
BLANCA GALAZ NUÑEZ
|
10.597.283-0
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO MESON SALUDABLE
|
13/08/2015
|
13/08/2015
|
100.000,00
|
|
Orden de Compra N° 164
|
164
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN
|
14.180.365-4
|
N/A
|
COMPRA FRUTA
|
13/08/2015
|
13/08/2015
|
100.000,00
|
|
Orden de Compra N° 163
|
163
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA LIGAS
|
12/08/2015
|
12/08/2015
|
52.200,00
|
|
Orden de Compra N° 162
|
162
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA CARPETAS
|
11/08/2015
|
11/08/2015
|
18.900,00
|
|
Orden de Compra N° 161
|
161
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
11/08/2015
|
11/08/2015
|
101.358,00
|
|
Orden de Compra N° 160
|
160
|
N/A
|
N/A
|
AGUASIN SPA
|
76.377.649-2
|
N/A
|
COMPRA HIDROSAL
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
118.798,00
|
|
Orden de Compra N° 159
|
159
|
N/A
|
N/A
|
BIOTECH LIMITADA
|
76.006.366-5
|
N/A
|
COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
93.501,00
|
|
Orden de Compra N° 158
|
158
|
N/A
|
N/A
|
WINPHARMA SPA
|
76.079.782-0
|
N/A
|
COMPRA CLORURO DE SODIO
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
42.840,00
|
|
Orden de Compra N° 157
|
157
|
N/A
|
N/A
|
ETHON PHARMACEUTICALS
|
76.956.140-4
|
N/A
|
COMPRA PROPANOLOL
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
131.138,00
|
|
Orden de Compra N° 156
|
156
|
N/A
|
N/A
|
MARIA VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA ESTABILIZADOR VOLTAJE
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
103.950,00
|
|
Orden de Compra N° 155
|
155
|
N/A
|
N/A
|
LABORATORIO CHILE
|
77.596.940-7
|
N/A
|
COMPRA AMITRIPTILINA
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
131.614,00
|
|
Orden de Compra N° 154
|
154
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
|
77.012.870-6
|
N/A
|
COMPRA RESMA CARTA
|
10/08/2015
|
10/08/2015
|
116.025,00
|
|
Orden de Compra N° 153
|
153
|
N/A
|
N/A
|
SOC. COM. SAN JOSE
|
77.746.030-7
|
N/A
|
COMPRA LANA, GENERO
|
07/08/2015
|
07/08/2015
|
61.200,00
|
|
Orden de Compra N° 152
|
152
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
07/08/2015
|
07/08/2015
|
46.184,00
|
|
Orden de Compra N° 151
|
151
|
N/A
|
N/A
|
RESURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBRO
|
76.367.625-0
|
N/A
|
COMPRA JUEGOS EDUCATIVOS
|
07/08/2015
|
07/08/2015
|
132.000,00
|
|
Orden de Compra N° 150
|
150
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA LIBRO CUENTOS
|
06/08/2015
|
06/08/2015
|
98.420,00
|
|
Orden de Compra N° 149
|
149
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79.533.950-7
|
N/A
|
COMPRA BENCINA
|
06/08/2015
|
06/08/2015
|
131.470,00
|
|
Orden de Compra N° 148
|
148
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
05/08/2015
|
05/08/2015
|
49.976,00
|
|