Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Orden de Compra |
Orden N° 0524 |
05/06/2023 |
0524 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
Pizarras Acrílicas para Dirección de Obras |
05/06/2023 |
05/07/2023 |
140.700 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0525 |
05/06/2023 |
0525 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA.- |
76097826-4 |
N/A |
Arriendo camión Tolva |
05/06/2023 |
05/07/2023 |
184.450 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0526 |
05/06/2023 |
0526 |
LORENA MOYA PEÑA |
10298950-3 |
N/A |
Coffe Break por conmemoración efeméridfes |
05/06/2023 |
05/07/2023 |
185.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0528 |
06/06/2023 |
0528 |
RUBEN PATRICIO FARFAN ARENAS |
13203341-2 |
N/A |
Servicio Camión Pluma - retiro poste metálico |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
178.500 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0529 |
06/06/2023 |
0529 |
NIBALDO GAETE PAREDES |
13782532-5 |
N/A |
Mantención aire acondicionado tránsito |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
89.250 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0530 |
06/06/2023 |
0530 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
116.950 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0531 |
06/06/2023 |
0531 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
52.100 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0532 |
06/06/2023 |
0532 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
96.410 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0533 |
06/06/2023 |
0533 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
79.600 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0534 |
06/06/2023 |
0534 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
88560600-8 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
06/06/2023 |
06/07/2023 |
101.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0537 |
07/06/2023 |
0537 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
tóner para la oficina del adulto mayor |
07/06/2023 |
07/07/2023 |
168.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0544 |
08/06/2023 |
0544 |
JOSE MANUEL PINO ARAVENA |
13782567-8 |
N/A |
Reparaciones Alumbrado Público |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
114.943 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0546 |
08/06/2023 |
0546 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
20.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0547 |
08/06/2023 |
0547 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
16.700 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0548 |
08/06/2023 |
0548 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
29.600 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0549 |
08/06/2023 |
0549 |
ABDIA CASTILLO CATALAN |
14547680-1 |
N/A |
Bateria para silla de Ruedas |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
189.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0550 |
08/06/2023 |
0550 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
180.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0551 |
08/06/2023 |
0551 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
22.800 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0552 |
08/06/2023 |
0552 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
16.171 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0553 |
08/06/2023 |
0553 |
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
76473480-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
70.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0554 |
08/06/2023 |
0554 |
CENTRO MÉDICO MONTE VITAL |
77447306-8 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
180.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0556 |
12/06/2023 |
0556 |
WALTER ALFREDO ROZAS RIVERA |
13097296-9 |
N/A |
insumos para taller de cocina - prog. 4 a 7 |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
187.140 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0557 |
12/06/2023 |
0557 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
77356120-6 |
N/A |
materiales para mural preventivo |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
66.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0558 |
12/06/2023 |
0558 |
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ |
76662676-9 |
N/A |
Materiales Construcción Casa siniestrada |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
189.600 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0559 |
12/06/2023 |
0559 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
98.100 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0560 |
12/06/2023 |
0560 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
61.690 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0561 |
12/06/2023 |
0561 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
53.800 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0562 |
12/06/2023 |
0562 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
76025531-9 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
38.590 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0563 |
12/06/2023 |
0563 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
100.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0564 |
12/06/2023 |
0564 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
180.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0565 |
12/06/2023 |
0565 |
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
76099110-4 |
N/A |
tubos para reparación camino |
12/06/2023 |
12/07/2023 |
141.610 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0572 |
14/06/2023 |
0572 |
EL CASTILLO LTDA. |
77307460-7 |
N/A |
timbre para la oficina de tesoreria |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
29.400 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0573 |
14/06/2023 |
0573 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
98.100 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0574 |
14/06/2023 |
0574 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
76014545-9 |
N/A |
aporte por medicamentos |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
133.210 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0575 |
14/06/2023 |
0575 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
76014545-9 |
N/A |
aporte por medicamentos |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
95.870 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0576 |
14/06/2023 |
0576 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
reparación de iluminación RSH |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
66.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0577 |
14/06/2023 |
0577 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
76014545-9 |
N/A |
aporte por medicamentos |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
18.710 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0578 |
14/06/2023 |
0578 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
76014545-9 |
N/A |
aporte por medicamentos |
14/06/2023 |
14/07/2023 |
62.190 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0579 |
15/06/2023 |
0579 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
Tintas para el RSH |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
27.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0580 |
15/06/2023 |
0580 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
58.958 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0581 |
15/06/2023 |
0581 |
DIMAFER LTDA. |
77590750-9 |
N/A |
Materiales de Construcción |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
153.838 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0582 |
15/06/2023 |
0582 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
76014545-9 |
N/A |
aporte por medicamentos |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
32.900 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0583 |
15/06/2023 |
0583 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
72.300 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0584 |
15/06/2023 |
0584 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
48.990 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0585 |
15/06/2023 |
0585 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
189.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0586 |
15/06/2023 |
0586 |
COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE |
71254500-3 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
15/06/2023 |
15/07/2023 |
82.070 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0599 |
20/06/2023 |
0599 |
ELIAS PEÑA BECERRA |
6980382-2 |
N/A |
servicio de Movilización |
20/06/2023 |
20/07/2023 |
126.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0600 |
20/06/2023 |
0600 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
15697739-K |
N/A |
Aporte por lentes ópticos |
20/06/2023 |
20/07/2023 |
60.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0601 |
20/06/2023 |
0601 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
20/06/2023 |
20/07/2023 |
150.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0602 |
20/06/2023 |
0602 |
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
76473480-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
20/06/2023 |
20/07/2023 |
70.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0603 |
20/06/2023 |
0603 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
20/06/2023 |
20/07/2023 |
115.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0604 |
20/06/2023 |
0604 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
61603000-0 |
N/A |
aporte por cirugia |
20/06/2023 |
20/07/2023 |
189.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0606 |
22/06/2023 |
0606 |
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
8861619-7 |
N/A |
adquisición de sacos |
22/06/2023 |
22/07/2023 |
150.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0607 |
23/06/2023 |
0607 |
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
8861619-7 |
N/A |
adquisición de sacos |
23/06/2023 |
23/07/2023 |
150.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0610 |
27/06/2023 |
0610 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
15114622-8 |
N/A |
Bordado de Ropa Institucional |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
150.940 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0611 |
27/06/2023 |
0611 |
ROLLER Y DECO LTDA |
76605885-K |
N/A |
Cortinas Roller Of. Adiminstrador y Control |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
142.479 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0612 |
27/06/2023 |
0612 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
49.900 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0613 |
27/06/2023 |
0613 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
63.180 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0614 |
27/06/2023 |
0614 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
23.200 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0615 |
27/06/2023 |
0615 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
8.030 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0616 |
27/06/2023 |
0616 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
20.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0617 |
27/06/2023 |
0617 |
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
76795393-3 |
N/A |
Insumos de aseo para el Centro de la Mujer |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
152.722 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0618 |
27/06/2023 |
0618 |
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA. |
76412950-4 |
N/A |
Polietileno para ayuda a familias en emergencia |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
145.500 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0619 |
27/06/2023 |
0619 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
98.100 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0620 |
27/06/2023 |
0620 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
24.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0621 |
27/06/2023 |
0621 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
37.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0622 |
27/06/2023 |
0622 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
27/06/2023 |
27/07/2023 |
120.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0630 |
28/06/2023 |
0630 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
materiales para oficina OMIL |
28/06/2023 |
28/07/2023 |
50.002 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0631 |
28/06/2023 |
0631 |
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
76800277-0 |
N/A |
Material Informativo Omil |
28/06/2023 |
28/07/2023 |
41.583 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0633 |
30/06/2023 |
0633 |
EL CASTILLO LTDA. |
77307460-7 |
N/A |
Timbre para inspección y cobranza |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
109.800 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0634 |
30/06/2023 |
0634 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
15114622-8 |
N/A |
Bordado chalecos geólogos y gorros polar |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
128.449 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0635 |
30/06/2023 |
0635 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
11812616-5 |
N/A |
recargas de gas para oficina de Vivienda |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
160.055 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0636 |
30/06/2023 |
0636 |
MARCO RETAMALES PINO |
14049665-0 |
N/A |
Materiales para estanque de reparto de agua |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
170.900 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0637 |
30/06/2023 |
0637 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
24.580 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0638 |
30/06/2023 |
0638 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
37.391 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0639 |
30/06/2023 |
0639 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
185.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0640 |
30/06/2023 |
0640 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
54.600 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0641 |
30/06/2023 |
0641 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
30/06/2023 |
30/07/2023 |
65.600 |
|