Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Orden de Compra |
Orden N° 0281 |
04/04/2023 |
0281 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
Ampolletas Alumbrado Público |
04/04/2023 |
04-05-2023 |
98.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0282 |
04/04/2023 |
0282 |
COMERCIALIZADORA MAUMAR LTDA. |
77115596-0 |
N/A |
Disco Duro Computador CDM |
04/04/2023 |
04-05-2023 |
140.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0283 |
05/04/2023 |
0283 |
MI DESPENSA LTDA. |
76116314-0 |
N/A |
Insumos Colegios Programa senda |
05/04/2023 |
05-05-2023 |
180.650 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0284 |
05/04/2023 |
0284 |
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
76795393-3 |
N/A |
Toallas de Papel Alcaldía y Secretaria |
05/04/2023 |
05-05-2023 |
120.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0285 |
05/04/2023 |
0285 |
RECOTONER LTDA. |
77643590-2 |
N/A |
Toner Impresora tesoreria |
05/04/2023 |
05-05-2023 |
96.906 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0286 |
05/04/2023 |
0286 |
CARLOS URBINA MUÑOZ |
6317222-7 |
N/A |
InsumosProtección Programa Vínculos |
05/04/2023 |
05-05-2023 |
50.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0291 |
10/04/2023 |
0291 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
11812616-5 |
N/A |
Servicio de grua traslado vehículos municipales |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
59.500 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0296 |
10/04/2023 |
0296 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
Adquisición Materiales Eléctricos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
179.200 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0298 |
10/04/2023 |
0298 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
75.880 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0299 |
10/04/2023 |
0299 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
76025531-9 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
61.420 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0300 |
10/04/2023 |
0300 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
130.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0301 |
10/04/2023 |
0301 |
ABDIA CASTILLO CATALAN |
14547680-1 |
N/A |
Aporte adquirir baño portatil |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
69.990 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0303 |
10/04/2023 |
0303 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
76025531-9 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
73.890 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0304 |
10/04/2023 |
0304 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
115.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0305 |
10/04/2023 |
0305 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
36.405 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0306 |
10/04/2023 |
0306 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
75.880 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0308 |
10/04/2023 |
0308 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
76025531-9 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
97.810 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0309 |
10/04/2023 |
0309 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
92.550 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0310 |
10/04/2023 |
0310 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
10/04/2023 |
10-05-2023 |
92.550 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0320 |
13/04/2023 |
0320 |
MARIA F. FARIAS MUÑOZ |
8679197-8 |
N/A |
articulos para programa 4 a 7 |
13/04/2023 |
13-05-2023 |
186.212 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0321 |
13/04/2023 |
0321 |
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA |
76538654-3 |
N/A |
articulos para taller programa vínculos |
13/04/2023 |
13-05-2023 |
100.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0322 |
13/04/2023 |
0322 |
MARIA JOSEFINA YAÑEZ ESPINOZA |
18228848-9 |
N/A |
timbres pa medio ambiente y servicio veterinario |
13/04/2023 |
13-05-2023 |
92.001 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0323 |
13/04/2023 |
0323 |
HECTOR A. ALEGRE MARIN |
14305864-6 |
N/A |
mantención motobomba corta cesped |
13/04/2023 |
13-05-2023 |
154.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0324 |
13/04/2023 |
0324 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
13/04/2023 |
13-05-2023 |
105.090 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0325 |
13/04/2023 |
0325 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
13/04/2023 |
13-05-2023 |
185.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0326 |
17/04/2023 |
0326 |
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
76795393-3 |
N/A |
utiles de aseo oficina de la niñez |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
99.999 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0327 |
17/04/2023 |
0327 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LIMITADA |
76238028-5 |
N/A |
cinta porta credencial |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
185.878 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0328 |
17/04/2023 |
0328 |
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
7554532-0 |
N/A |
indumentaria personal programa vínculo |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
83.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0329 |
17/04/2023 |
0329 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
15697739-K |
N/A |
aporte lentes opticos |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
80.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0330 |
17/04/2023 |
0330 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
20.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0332 |
17/04/2023 |
0332 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
76025531-9 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
30.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0333 |
17/04/2023 |
0333 |
SOCIEDAD DIEGO FARFAN Y OTRO LTDA. |
50350930-K |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
45.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0334 |
17/04/2023 |
0334 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
17/04/2023 |
17-05-2023 |
35.840 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0335 |
18/04/2023 |
0335 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
tóner impresora adulto mayor |
18/04/2023 |
18-05-2023 |
168.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0336 |
18/04/2023 |
0336 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
materiales oficina de la juventud |
18/04/2023 |
18-05-2023 |
30.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0337 |
18/04/2023 |
0337 |
LORENA MOYA PEÑA |
10298950-3 |
N/A |
servicio catering |
18/04/2023 |
18-05-2023 |
100.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0340 |
18/04/2023 |
0340 |
CARLOS URBINA MUÑOZ |
6317222-7 |
N/A |
insumos aseo proceso eleccionario |
18/04/2023 |
18-05-2023 |
144.656 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0341 |
18/04/2023 |
0341 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
76001671-3 |
N/A |
camas |
18/04/2023 |
18-05-2023 |
187.164 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0342 |
18/04/2023 |
0342 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
18/04/2023 |
18-05-2023 |
108.060 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0345 |
20/04/2023 |
0345 |
JOSE MANUEL PINO ARAVENA |
13782567-8 |
N/A |
instalación ampolletas en torres del estadio municipal |
20/04/2023 |
20-05-2023 |
34.483 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0346 |
20/04/2023 |
0346 |
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
76795393-3 |
N/A |
materiales de aseo of. De la Vivienda |
20/04/2023 |
20-05-2023 |
75.500 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0347 |
20/04/2023 |
0347 |
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA. |
77113035-6 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
20/04/2023 |
20-05-2023 |
30.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0356 |
25/04/2023 |
0356 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
78222260-0 |
N/A |
pintura y otros cancha villa arauco |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
182.160 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0357 |
25/04/2023 |
0357 |
LUIS A. GONZALEZ PEREZ (LAS ENCINAS) |
7234217-8 |
N/A |
materiales oficina organizaciones comunitarias |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
48.980 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0358 |
25/04/2023 |
0358 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
materiales para el programa 4a 7 |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
185.920 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0359 |
25/04/2023 |
0359 |
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
76795393-3 |
N/A |
Toallas de Papel Alcaldía y Secretaria |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
120.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0360 |
25/04/2023 |
0360 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
20.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0361 |
25/04/2023 |
0361 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
64.700 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0362 |
25/04/2023 |
0362 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
88560600-8 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
39.500 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0363 |
25/04/2023 |
0363 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
76025531-9 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
30.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0364 |
25/04/2023 |
0364 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
77005264-5 |
N/A |
tratamiento kinesioterapia |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
76.020 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0365 |
25/04/2023 |
0365 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
185.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0366 |
25/04/2023 |
0366 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
76954345-7 |
N/A |
Aporte por Exámenes Médicos |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
98.100 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0367 |
25/04/2023 |
0367 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
50.000 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0368 |
25/04/2023 |
0368 |
ESSBIO S.A. |
76833300-9 |
N/A |
Aporte pago de Agua - Ayuda Social |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
59.130 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0369 |
25/04/2023 |
0369 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
76411321-7 |
N/A |
Aporte Pago de Luz - Ayuda Social |
25/04/2023 |
25-05-2023 |
25.314 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0375 |
28/04/2023 |
0375 |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
60806000-6 |
N/A |
Duplicado Placa Remolque |
28/04/2023 |
28-05-2023 |
22.420 |
|
Orden de Compra |
Orden N° 0376 |
28/04/2023 |
0376 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
Tintas impresora Convenio-sii |
28/04/2023 |
28-05-2023 |
71.400 |
|