Orden de Compra |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contratación o adquisición |
CARGO |
Monto total de la operación |
RBD |
Enlace |
Orden de Compra |
101 |
01/08/2023 |
139 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11556646-6 |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
JUNJI-VTF |
$ 75.400 |
JARDIN LA FINCA |
|
Orden de Compra |
105 |
01/08/2023 |
128 |
LUIS GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
JUNJI-VTF |
$ 188.260 |
JARDIN LA FINCA |
|
Orden de Compra |
112 |
03/08/2023 |
96 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
12.415.030-2 |
RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA LA GRANJA |
MANTENIMIENTO |
$ 36.000 |
2557 |
|
Orden de Compra |
113 |
03/08/2023 |
133 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
84759554 |
MATERIAL EDUCATIVO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
JUNJI-VTF |
$ 187.630 |
JARDIN LA FINCA |
|
Orden de Compra |
114 |
03/08/2023 |
65 |
ARTICULOS FERRETEROS EL FLORO |
773472335 |
REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN CAÑERIA, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS |
JUNJI-VTF |
$ 35.700 |
JARDIN NICOLAS PALACIOS |
|
Orden de Compra |
115 |
03/08/2023 |
64 |
EMJECA SPA |
77474486K |
REPARACIÓN LLAVE EXTERIOR, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
JUNJI-VTF |
$ 52.360 |
JARDIN NICOLAS PALACIOS |
|
Orden de Compra |
117 |
07/08/2023 |
106 |
MARIA F.FARIAS MUÑOZ |
8.679.197-8 |
COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
JUNJI-VTF |
$ 187.425 |
JARDIN DON HORACIO |
|
Orden de Compra |
121 |
07/08/2023 |
70 |
JAIME FARIAS |
8475955-4 |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
JUNJI-VTF |
$ 186.140 |
JARDIN NICOLAS PALACIOS |
|
Orden de Compra |
122 |
07/08/2023 |
72 |
ALVARO RUBIO |
7557741-9 |
MATERIAL PARA IMPLEMENTACION, JARDIN NICOLAS PALACIOS |
JUNJI-VTF |
$ 177.770 |
JARDIN NICOLAS PALACIOS |
|
Orden de Compra |
124 |
07/08/2023 |
73 |
FARMACIA ALLIENDE S.A |
99536560-K |
MATERIAL ASEO E HIGIENE |
JUNJI-VTF |
$ 179.200 |
JARDIN NICOLAS PALACIOS |
|
Orden de Compra |
125 |
07/08/2023 |
74 |
LUZ PIÑA |
11556646-6 |
MATERIAL DE ASEO |
JUNJI-VTF |
$ 150.300 |
JARDIN NICOLAS PALACIOS |
|
Orden de Compra |
126 |
07/08/2023 |
88 |
EL CASTILLO LTDA |
77.307.460-7 |
COMPRA TIMBRE AUTOMÁTICO,ESCUELA GRANJA ADEONATO GARCÍA VALENZUELA |
LEY SEP |
$ 21.900 |
2557 |
|
Orden de Compra |
128 |
08/08/2023 |
32 |
TALLER GRAFICO |
76800277-0 |
DIPLOMAS OHIGGINS |
EDUCACION |
$ 16.793 |
DAEM |
|
Orden de Compra |
130 |
08/08/2023 |
32 |
DELFIN VIDAL |
8861619-7 |
ARRIENDO BARRERAS OHIGGINS |
EDUCACION |
$ 178.500 |
DAEM |
|
Orden de Compra |
131 |
08/08/2023 |
32 |
CLAUDIA ARENAS |
12029394-K |
OFRENDA OHOIGGINS |
EDUCACION |
$ 100.000 |
DAEM |
|
Orden de Compra |
132 |
08/08/2023 |
54 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
78222260-0 |
MAYTERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
$ 139.890 |
2560 |
|
Orden de Compra |
142 |
09/08/2023 |
47 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78624110-3 |
COMPRA DE GALVANOS, ESCUELA QUINAHUE |
LEY SEP |
$ 151.200 |
2561 |
|
Orden de Compra |
143 |
09/08/2023 |
111 |
SOCIEDAD COMERCIAL GRACIELA E HIJOS LIMITADA |
77.253.014-5 |
COLACIONES SALUDABLES,ESCUELA PANIAHUE |
LEY SEP |
$ 122.000 |
2556 |
|
Orden de Compra |
144 |
09/08/2023 |
308 |
CRISTINA ROJAS ROJAS |
16.621.531-5 |
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
MANTENIMIENTO |
$ 61.880 |
2552 |
|
Orden de Compra |
146 |
10/08/2023 |
122 |
CORPORACION DE LA EDUCACIÓN APTUS CHILE |
65.020.623-1 |
COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA MARÍA VICTORIA ARAYA VALDÉS |
LEY SEP |
$ 119.952 |
2555 |
|
Orden de Compra |
148 |
10/08/2023 |
311 |
COMERCIAL FRANCISCO MARTÍNEZ EIRL |
76.685.126-6 |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, LICEO BICENTENARIO9 INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. |
EDUCACION |
$ 183.772 |
2552 |
|
Orden de Compra |
151 |
10/08/2023 |
167 |
COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES ISIDIDORA |
15531968-2 |
BANDERAS |
LEY SEP |
$ 176.120 |
2562 |
|
Orden de Compra |
154 |
14/08/2023 |
65 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78624110-3 |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
LEY SEP |
$ 51.000 |
2577 |
|
Orden de Compra |
155 |
14/08/2023 |
64 |
MAURICIO ANDRÉS ARAYA IBAÑEZ |
16116870-K |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
LEY SEP |
$ 178.500 |
2577 |
|
Orden de Compra |
156 |
14/08/2023 |
36 |
GROOM ROJAS SPA |
77681523-3 |
ARRIENDO DE CANCHAS,JUEGOS DEPORTIVOS SEGUNDA CATEGORIA. |
EDUCACION |
$ 160.650 |
EDUCACIÓN |
|
Orden de Compra |
157 |
14/08/2023 |
36 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
78222260-0 |
COMPRA DE CAL,JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES |
EDUCACION |
$ 29.840 |
EDUCACIÓN |
|
Orden de Compra |
159 |
16/08/2023 |
256 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78624110-3 |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA |
LEY SEP |
$ 144.400 |
2553 |
|
Orden de Compra |
162 |
17/08/2023 |
380 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
14049665-0 |
MATERIAL DE FERRETERIA,LICEO SANTA CRUZ |
EDUCACION |
$ 132.880 |
2551 |
|
Orden de Compra |
164 |
17/08/2023 |
112 |
IMPLEMENTACIÓN,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
7557741-9 |
IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
JUNJI-VTF |
$ 179.700 |
JARDIN DON HORACIO |
|
Orden de Compra |
166 |
17/08/2023 |
115 |
MARÍA F.FARIAS MUÑOZ |
8.679.197-8 |
MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNAY JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
JUNJI-VTF |
$ 179.688 |
JARDIN DON HORACIO |
|
Orden de Compra |
170 |
17/08/2023 |
341 |
DIMAFER LTDA |
77.590.750-9 |
MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. |
MANTENIMIENTO |
$ 122.208 |
2552 |
|
Orden de Compra |
173 |
24/08/2023 |
173 |
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA |
76.216415-9 |
ENTRADAS LABERINTO SAN FERNANDO |
LEY SEP |
$ 160.000 |
2559 |
|
Orden de Compra |
176 |
24/08/2023 |
176 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
78222260-0 |
MATERIAL DE FERRETERIA,ESCUELA RINCON DE YAQUIL |
MANTENIMIENTO |
$ 86.130 |
2572 |
|
Orden de Compra |
190 |
24/08/2023 |
190 |
DORALIZA LUAN |
13673406-7 |
BOINAS |
LEY SEP |
$ 129.234 |
2565 |
|
Orden de Compra |
192 |
24/08/2023 |
192 |
IMPRENTA REGNER |
77696680-0 |
CARTULINA PARA LEGAJHAR |
EDUCACION |
$ 179.452 |
DAEM |
|
Orden de Compra |
202 |
29/08/2023 |
142 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78624110-3 |
ADQUISICIÓN DE ESTÍMULOS, ESCUELA MILLAHUE DE APALTA |
LEY SEP |
$ 84.600 |
2562 |
|
Orden de Compra |
212 |
31/08/2023 |
212 |
JOSE ALFREDO VILLAR CANCINO |
11984115-1 |
SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SANTA CRUZ A UNIVERSIDAD DE OHIGGINS, PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL DELIBERA |
LEY SEP |
$ 180.000 |
2551 |
|
Orden de Compra |
218 |
08/08/2023 |
32 |
JESSICA MIRANDA |
77752277-9 |
COLACIONES OHIGGINS |
EDUCACION |
$ 70.000 |
DAEM |
|